Diariamente, controlar o recebimento de Notas Fiscais de entrada de produtos para apuração dos tributos devidos e posterior pagamento e contabilização: receber a documentação, conferir a correta aplicação dos impostos incidentes, verificar a existência do cadastro do fornecedor, inserir os dados no sistema informatizado da empresa, reproduzir os originais e encaminhar as cópias à área financeira, para pagamento. Arquivar a documentação original, para controle.
Registrar o volume diário de produção para fins de apuração dos custos: receber as Ordens de Produção, conferir a entrada dos itens na Expedição e lançar os dados no sistema;
Periodicamente preparar mapas e quadros demonstrativos diversos sobre a movimentação de entradas no Almoxarifado e volume da produção, para apreciação do superior e controle da posição do estoque e custos de produção. Remeter cópias à área de Custos (Matriz) para apuração dos custos globais;
Eventualmente fazer o cadastramento no sistema dos fornecedores das Unidades para inserção das entradas de produtos no estoque: levantar as informações com a área de Compras ou diretamente com os fornecedores e registrar os dados para possibilitar a aceitação das entradas pelo sistema. Arquivar e/ou encaminhar os dados para controle dos fornecedores;
Acessar e lançar no site da Prefeitura local as Notas Fiscais de serviços prestados à Unidade, para apuração e recolhimentos dos impostos devidos. Notificar a área Financeira, para controle.